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2024年局履行经济责任审计整改情况报告【精选推荐】

时间:2024-04-15 10:11:02 公文范文 来源:网友投稿

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2024年局履行经济责任审计整改情况报告【精选推荐】

局履行经济责任审计整改情况的报告

  根据《*领导干部经济责任审计实施细则(试行)》的规定,20*年*月*日至*日,*审计组对*局三名同志20*年-20*年履行经济责任情况进行了审计。局党委高度重视此次审计工作,召开专题部署会议,坚决做到扎实推进、积极配合。*审计组对我局工作予以充分肯定,并于20*年*月*日下发审计意见,指出*个方面*项问题,并提出整改要求和意见建议。收到审计意见后,局党委立即召开专题会议,深入剖析问题原因,明确相关责任,制定整改措施,做到整改责任全承担、整改要求全落实、反馈问题全整改。现将整改情况报告如下:

  一、工作开展情况

  (一)高点站位、高位谋划,确保制度严格落实。局党委高度重视审计整改工作,成立以*任组长,其他党委成员任副组长,相关科室主要负责人为成员的审计整改工作领导小组,全面负责审计整改的组织领导工作。组建审计整改工作办公室,全力抓好审计整改的综合协调、任务推进、跟踪督办、材料汇总、上报信息等工作,确保审计整改各项制度和措施落实落细、见地见效。

  (二)强化担当、细化责任,确保任务有序推进。局第一时间召开会议,专题研究制定《关于*等*名同志经济责任审计整改工作方案》,进一步明确整改步骤、内容和时限,明晰整改责任和任务分工,细化整改措施和工作进度,确保有序推进、高效完成审计整改工作。

  (三)夯实措施、有力推动,确保整改取得实效。突出发挥审计“治已病、防未病”工作效能,深入分析原因,找准问题症结,强化整改责任,制定整改措施,进行“销号”管理,对问题整改情况和审计建议采纳情况进行过筛子式排查,确保审计问题从根本上得到解决。

  二、存在问题及整改情况

  (一)审计问题整改进度情况。严格按照审计组下发的审计意见,紧紧围绕审计提出的“预算执行率偏低、财务管理不规范、往来款项清理不及时、固定资产管理不规范、内控制度建设不完善、其他需要重点关注”等6大方面问题,逐一厘清问题责任、逐条对照加强整改。其中“预算执行率偏低”等*项问题已全部完成整改,“往来款项清理不及时”*项问题正在按照进度逐步推进整改。

  (二)审计问题整改问责情况。此次审计问题整改过程中,局党委始终坚定扛起审计整改主体责任,严格落实*提出整改要求和意见建议,深入剖析原因,严格落实问责制度。一是针对“预算执行率偏低,结余资金量较大”、“往来款项清理不及时”、“档案资料不齐全”等7项问题,责令*名相关问题责任人作出情况说明。二是针对“财务管理不规范”、“固定资产管理出现盘亏资产、闲置资产”、“招标文件存在倾向性和排他性内容”、“变相规避政府集中采购”、“签订违背招标文件实质性要求的合同”、“涉嫌虚假询价”等*项问题,由局纪委对*名相关问题责任人进行批评教育,并依据问题严重程度责令作出深刻检查,确保审计整改标本兼治。

  三、下一步工作措施

  1.进一步提高政治站位,压实主体责任。始终坚持把思想和行动统一到深入学习贯彻党的20D精神和推进全面从严治党的要求上来,坚持以推动审计查出问题整改落实到位为导向,进一步夯实审计整改主体责任,以审计整改实效推动*事业高质量发展。

  2.进一步强化制度完善,提升业务水平。健全完善内控制度,堵塞管理漏洞,将审计整改作为提高业务管理水平的重要抓手。进一步规范财务人员管理培训机制,定期组织学习培训,切实提升相关人员业务能力水准。

  3.进一步做到举一反三,加强成果运用。对审计整改工作中出现的新情况、新问题,加强部门间沟通协作,深入研究分析产生原因、发展趋势,积极主动探索创新,不断改革完善体制机制,以点带面对同类问题开展自查自纠和源头治理,有效推动审计“后半篇”文章向纵深发展。

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